招聘若干人11个岗位
中国中化控股有限责任公司(简称中国中化,英文简称SinochemHoldings)是由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成,于2021年5月8日正式揭牌成立,为国务院国资委监管的国有重要骨干企业。
中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、石油化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域,在全球超过150个国家和地区设有生产基地和研发设施,以及完善的营销网络体系,旗下拥有16家境内外上市公司。截至2023年底,中国中化总资产1.6万亿元,全年营业收入超过1万亿元,位列2024年《财富》世界500强榜单第54位。
中国中化审计中心是中国中化大监督体系的重要组成部分,主要承担经济责任审计、内控与专项审计、投资后评价、海外审计和大数据审计等各类审计监督业务,通过穿透式监督,有力保障国家重大政策和公司党组决策部署有效落实,促进公司依法合规经营,以高质量审计监督服务公司高质量发展。
一、岗位信息
1.大数据部总经理(1人)
工作职责:
1.制定并推动实施公司大数据审计中长期规划及年度工作计划;
2.负责公司数智化审计体系化建设,建立并持续优化相关制度、流程、技术标准与数据规范,推动审计工作模式的数字化转型;
3.负责大数据审计平台建设与优化,包含不限于审计作业系统、审计管理系统、数据分析系统、审计分析模型等;
4.统筹资源、牵头开展大数据审计项目、IT审计,为各类审计审计项目提供专业的数据分析支持与技术赋能;
5.负责大数据审计团队的建设、管理与人才培养,定期组织开展大数据工具、信息系统操作等培训工作,并提炼、固化大数据审计思路;
6.协助做好内外部的协调、沟通与关系维护工作;
7.完成审计中心安排的其他工作。
任职要求:
1.计算机、信息工程、数据分析、统计学、会计、审计等相关专业硕士及以上学历;中级及以上专业职称或持有CISA(国际信息系统审计师)、CRISC(国际注册风险及信息系统控制证书)、CISP(注册信息安全工程师)、CCNP(思科认证网络专业人员)等证书可优先。
2.具备8年以上数据分析、大数据审计等相关工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),在部门副总经理或相应管理职级任职2年及以上。熟悉AI及大模型、大数据分析、数据分析方法论,具备数据挖掘、清洗、分析和建模能力。具有财务、审计工作经验或有央企信息化审计工作经验,有数智化审计开发案例及团队管理经验者可优先。
3.熟悉ERP、数据库、操作系统、系统安全工具等,具备一定的系统开发经验;精通MySQL、Oracle等数据库管理,熟练使用SQL进行数据查询与分析;掌握Python、R、SAS等数据分析工具,熟练进行数据清洗与统计分析。
4.熟练使用PPT、EXCEL、WORD等工具编制报告;具有良好的逻辑分析能力、协调沟通能力与主动学习能力。
2.大数据部副总经理(2人)
工作职责:
1.协助制定并推动实施公司大数据审计中长期规划及年度工作计划;
2.协助推动公司数智化审计体系化建设,建立并持续优化相关制度、流程、技术标准与数据规范,推动审计工作模式的数字化转型;
3.协助推动大数据审计平台建设与优化,包含不限于审计作业系统、审计管理系统、数据分析系统、审计分析模型等;
4.牵头开展大数据审计项目、IT审计,为各类审计审计项目提供专业的数据分析支持与技术赋能;
5.协助大数据审计团队的建设、管理与人才培养,定期组织开展大数据工具、信息系统操作等培训工作,并提炼、固化大数据审计思路;
6.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.计算机、信息工程、数据分析、统计学、会计、审计等相关专业硕士及以上学历;中级及以上专业职称或持有CISA(国际信息系统审计师)、CRISC(国际注册风险及信息系统控制证书)、CISP(注册信息安全工程师)、CCNP(思科认证网络专业人员)等证书可优先。
2.具备5年以上数据分析、大数据审计等相关工作经验(条件特别优秀者可适当放宽)。熟悉AI及大模型、大数据分析、数据分析方法论,具备数据挖掘、清洗、分析和建模能力。具有财务、审计工作经验或有央企信息化审计工作经验,有数智化审计开发案例及团队管理经验者可优先。
3.熟悉ERP、数据库、操作系统、系统安全工具等,具备一定的系统开发经验;精通MySQL、Oracle等数据库管理,熟练使用SQL进行数据查询与分析;掌握Python、R、SAS等数据分析工具,熟练进行数据清洗与统计分析。
4.熟练使用PPT、EXCEL、WORD等工具编制报告;具有良好的逻辑分析能力、协调沟通能力与主动学习能力。
3.各项目部门总经理(若干)
工作职责:
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.统筹资源、担任组长或主审,组织指导审计中心人员开展经济责任审计、内控及专项审计、境外审计、投资后评价等各类项目;
3.根据审计工作开展情况及项目实施要求,协助组织开展具体审计中介机构的选聘及考核评价工作;
4.协助开展信息数据筛查、疑点分析等工具加强审计信息化对审计项目的支持;
5.协助审核被审计单位提交的整改方案,加强审计成果运用;
6.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
7.协助做好内外部的协调、沟通与关系维护工作;
8.完成审计中心安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生(含)以上学历;具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先考虑。
2.具备9年以上审计、财务等相关工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),在部门副总经理或相应管理职级任职2年及以上,熟悉国家审计准则、会计准则及央国企监管要求,具有大型会计师事务所外部审计或央国企审计、财务等相关工作经验,作为主审或现场负责人实施过重要审计项目,具备扎实的财务功底,能够熟练使用SAP、用友、金蝶等财务系统。
3.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,主动担当,能适应长期出差及阶段性高强度工作,能独立承担项目并按时交付成果,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
4.具有较强的文字表达与报告能力,能独立撰写审计报告、管理建议书等材料,具备较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
5.能够将英语作为工作语言的优先考虑。其中担任境外审计部管理岗位的,英语须作为工作语言,具有流畅的英语听说读写能力,熟悉第二外语西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、法语优先考虑。
4.各项目部门副总经理(若干)
工作职责:
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.统筹资源、担任主审,组织开展经济责任审计、内控及专项审计、境外审计、投资后评价等各类项目,出具审计报告,并结合国资监管和公司管控等内外部要求提出行之有效的管理建议;
3.根据审计工作开展情况及项目实施要求,协助组织开展具体审计中介机构的选聘及考核评价工作;
4.协助开展信息数据筛查、疑点分析等工具加强审计信息化对审计项目的支持;
5.协助审核被审计单位提交的整改方案,加强审计成果运用;
6.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
7.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生(含)以上学历;具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先考虑。
2.具备7年以上审计、财务等相关工作经验(条件特别优秀者可适当放宽),熟悉国家审计准则、会计准则及央国企监管要求,具有大型会计师事务所外部审计或央国企审计、财务等相关工作经验,作为主审或现场负责人实施过重要审计项目,具备扎实的财务功底,能够熟练使用SAP、用友、金蝶等财务系统。
3.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,主动担当,能适应长期出差及阶段性高强度工作,能独立承担项目并按时交付成果,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
4.具有较强的文字表达与报告能力,能独立撰写审计报告、管理建议书等材料,具备较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
5.能够将英语作为工作语言的优先考虑。其中担任境外审计部管理岗位的,英语必须作为工作语言,具有流畅的英语听说读写能力,熟悉第二外语西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、法语优先考虑。
5.综合管理部行政综合岗职员(1人)
工作职责:
1.负责审计中心日常行政事务处理,包括公文流转、会议组织、档案管理,以及办公用品采购、资产登记与管理等后勤支持工作等。
2.统筹人力资源工作,协助开展员工招聘、培训、绩效考核、薪酬发放、员工关系管理等。
3.负责编制审计中心费用预算,执行日常报销、费用登记与统计分析等。
4.负责审计中心(分公司)日常财务记账,协助财务报表编制、纳税申报等工作。
5.承担党建、工会活动的组织协调与相关事务性工作。
6.协助开展内部制度修订、信息报送及综合文稿起草等。
7.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有行政管理、人力资源管理、财务、法律、会计等相关专业硕士研究生及以上学历。
2.具有3年以上行政、人事、财务或综合管理相关工作经验,熟练使用财务及办公软件。
3.具备较强的公文写作、组织协调能力,能够高效沟通并独立完成交办任务。
4.工作严谨细致,责任心与服务意识强,具备良好团队协作精神。
5.中共党员优先,政治素质好,原则性与保密意识强。
6.质量控制部审计质控岗职员(2人)
工作职责:
1.协助开展审计项目全过程质量跟踪,参与审计程序执行合规性与审计质量检查工作。
2.分析审计相关的监管政策与要求,参与审计制度、操作指引等规范性文件的修订与完善。
3.做好审计发现问题的汇总与分析,做好审计成果的运用。
4.协助组织审计业务培训、质量研讨及经验交流活动。
5.负责质量相关数据的统计整理与信息报送。
6.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生及以上学历,具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先考虑。
2.具备较丰富的审计工作经验和管理技能,具有3年以上审计、内控或质量管理等相关工作经验,熟悉审计流程方法、行业规范及国资监管要求。
3.具有较强的文字表达与报告能力,能独立完成基础性复核与报告撰写。
4.工作严谨细致,原则性强,具备良好的学习能力和责任意识。
5.具有较强外语能力,能以英语作为工作语言者优先考虑。
7.大数据部数智化审计岗职员(若干)
工作职责:
1.参与大数据审计平台建设与优化,包含不限于审计作业系统、审计管理系统、数据分析系统、审计分析模型等;
2.参与审计项目,为审计项目提供业财数据分析支持,运用SQL、Python等工具进行数据清洗、建模与可视化分析,寻找问题线索和审计方向,并提出相关建议;
3.独立开展大数据审计,基于公司统建信息系统就重点领域分类建模,持续监控异常情况;
4.开展IT审计,包括不限于信息系统安全、系统开发与变更管理、数据完整性、IT内控等审计事项,并制定IT审计工作流程标准;
5.协助组织开展大数据工具、信息系统操作等培训工作,并提炼、固化大数据审计思路;
6.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有计算机、信息工程、数据分析、统计学等相关专业硕士研究生及以上学历;中级及以上专业职称或持有CISA(国际信息系统审计师)、CRISC(国际注册风险及信息系统控制证书)、CISP(注册信息安全工程师)、CCNP(思科认证网络专业人员)等证书可优先。
2.具有3年以上数据分析、大数据审计等相关工作经验。熟悉AI及大模型、大数据分析、数据分析方法论,具备数据挖掘、清洗、分析和建模能力。具有财务、审计工作经验或有央企信息化审计工作经验可优先。
3.熟悉ERP、数据库、操作系统、系统安全工具等,具备一定的系统开发经验;精通MySQL、Oracle等数据库管理,熟练使用SQL进行数据查询与分析;掌握Python、R、SAS等数据分析工具,熟练进行数据清洗与统计分析。
4.熟练使用PPT、EXCEL、WORD等工具编制报告;具有良好的逻辑分析能力、协调沟通能力与主动学习能力。
8.经责审计部审计专员/主管/专家(若干)
工作职责:
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.牵头组织或参与经责审计项目的审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,编写审计报告等工作,并结合国资监管和公司管控等内外部要求提出行之有效的管理建议;
3.根据审计工作开展情况及项目实施要求,协助组织开展具体审计中介机构的选聘及考核评价工作;
4.协助开展信息数据筛查、疑点分析等工具加强审计信息化对审计项目的支持;
5.协助审核被审计单位提交的整改方案,加强审计成果运用;
6.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
7.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生及以上学历;具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先考虑。
2.具备较丰富的审计工作经验和管理技能,具有3年以上审计、财务等相关工作经验,熟悉国家审计准则、会计准则及央国企监管要求,具有大型会计师事务所外部审计或央国企审计、财务等相关工作经验,具备扎实的财务功底,能够熟练使用SAP、用友、金蝶等财务系统,作为主审或现场负责人实施过重要审计项目的优先考虑。
3.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,主动担当,能适应长期出差及阶段性高强度工作,能独立承担项目并按时交付成果,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
4.具有较强的文字表达与报告能力,能独立撰写审计报告、管理建议书等材料,具备较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
5.具有较强外语能力,能以英语作为工作语言者优先考虑。
9.内控与专项审计部审计专员/主管/专家(若干)
工作职责:
1.参与制定和修订公司内控评价制度,参与或负责制定专项审计的具体实施方案;
2.参与内控评价准备工作,编写内控评价工作方案,实施现场检查,出具工作底稿,编写内控评价工作分报告等工作;
3.协助指导、监督公司各单位的内部控制自评和监督评价工作;
4.参与专项审计审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,就审计发现与被审计单位进行充分、有效的沟通,编写审计分报告等工作;
5.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生(含)以上学历;具备审计师、会计师或其他相关专业中级及以上专业职称,或持有CIA、CPA、CMA、法律职业资格等优先考虑。
2.具备较丰富的审计工作经验和管理技能,具有3年以上审计、财务等相关工作经验,精通企业内部控制规范(如COSO框架)、中国企业内部控规范体系及其应用。熟练掌握审计准则、会计准则及相关财经法规。熟悉企业主要业务流程的风险点与控制措施。
3.具有大型会计师事务所外部审计或央国企审计、财务等相关工作经验,具备扎实的财务功底,能够熟练使用SAP、用友、金蝶等财务系统,作为主审或现场负责人实施过重要审计项目的优先考虑。
4.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,主动担当,能适应出差及阶段性高强度工作,能独立承担项目并按时交付成果,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
5.具有较强的文字表达与报告能力,能独立撰写审计报告、管理建议书等材料,具备较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
6.具有较强外语能力,能以英语作为工作语言者优先考虑。
10.投资后评价部审计专员/主管/专家(若干)
工作职责:
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.能够统筹资源,牵头组织或参与审前调研,编写审计方案,实施现场审计,出具工作底稿,编写审计报告等工作,并结合国资监管和公司管控等内外部要求提出行之有效的管理建议;
3.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.硕士研究生以上学历,会计、法律、经济、工程等相关专业,化学工程与工艺优先考虑;具备中级及以上专业职称或持有CIA、CPA、CMA、PMP、一级建造师、一级造价师、投资项目管理师、注册化工工程师、注册咨询师等之一。
2.具备较丰富的审计工作经验和管理技能,具有3年以上审计、投资后评价及相关工作经验。具备大型甲级设计院、工程公司设计工作或估算概算工作经历,主持大型石化设计项目或20亿以上精细化工项目设计、概预算编制等工作经验优先考虑;具有固定资产和股权并购后评价经历,评价业绩不少于5个,能独立带领团队完成单个20亿以上项目评价、项目造价服务或竣工决算优先考虑。
3.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力强,能适应出差,主动担当,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
4.具有较强的文字表达能力,较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
5.具有较强外语能力,能以英语作为工作语言者优先考虑。
11.境外审计部审计专员/主管/专家(若干)
工作职责:
1.按照年度审计计划,根据公司规定的业务流程和工作标准,执行各类审计项目;
2.协助组织或参与境外审计项目,与境外机构人员充分交流,结合国资监管要求、公司战略管控和境外企业管理文化与特点等,开展审前调研、编制审计方案、实施现场审计、出具工作底稿与审计报告,提出行之有效的管理建议;
3.协助部门负责人与境外企业开展沟通交流,掌握境外企业审计工作开展情况;
4.协助参与制定内部审计制度及工作流程,对审计工作标准的建立与完善提出建议;
5.完成部门安排的其他工作。
任职要求:
1.具有审计、财务、法律、工程、IT、金融等相关专业硕士研究生及以上学历;持有中级及以上专业职称,或持有AICPA、ACCA、CICPA等境内外会计专业证书优先。
2.具备较丰富的审计工作经验和管理技能,具有3年以上审计或相关工作经验,对化工、新材料、装备制造等行业熟悉的优先考虑;具有较好的审计管理组织和实施能力;具备扎实的财务功底,能够熟练使用SAP、用友、金蝶等财务系统;必须具备央国企或会计师事务所境外现场审计工作经历,作为主审或现场负责人实施过多个重要审计项目的优先考虑。
3.具有较强的统筹组织能力、沟通能力,抗压能力,能适应境内外出差,主动担当,善于独立思考、工作规划性和执行力强。
4.具有较强的文字表达能力,较专业的PPT、EXCEL、WORD等报告输出能力。
5.英语必须作为工作语言,具有流畅的英语听说读写能力;熟悉第二外语西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、法语优先考虑。
二、报名方式
外部简历可通过中国中化社会招聘主页投递
https://sinochem.hotjob.cn/social
应聘人员登录后在网页左侧“所属机构”一栏中,勾选“中国中化总部-中国中化审计中心”,并选择意向岗位,按照平台要求注册个人账号并填写简历进行投递。
中国中化系统内员工可通过内部招聘平台投递
接收简历时间:即日起至2026年3月31日截止。