岗位要求
1.熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策;
2.具备3年以上企业内部审计、财务、内控或会计师事务所等相关工作经验者优先考虑;
3.具有审计证书、CIA或CPA者优先;
4.负责对公司各业务领域制度的建设及执行情况进行审计,并对审计发现问题组织整改;
5.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;
6.负责对公司内部控制进行评价,并对评价结果进行运用;
7.参与制定、优化公司审计制度、办法、流程;
8.负责完成领导交代的其他审计工作。
学历要求
全日制大学本科及以上
专业要求
审计学、会计等相关专业
年龄要求
35岁及以下
(特别优秀者适当放宽条件)